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2014年3季度内部审计情况统计 (2014-10-30 )
发布日期: 2014-10-30 00:00 阅读次数:

根据三季度的内审统计报表数据,各内审机构完成审计项目393个,其中经济责任审计113个,财务收支审计102个,基本建设审计70个,内部控制评审62个,效益审计1个,其他(包括专项审计、采购合同审计等)45个,审计总金额155.48亿元,增收节支金额634.4万元,提出建议意见被采纳条数296条。(经贸内审科)

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