2014年3季度内部审计情况统计 (2014-10-30 ) 发布时间:2014年10月30日

根据三季度的内审统计报表数据,各内审机构完成审计项目393个,其中经济责任审计113个,财务收支审计102个,基本建设审计70个,内部控制评审62个,效益审计1个,其他(包括专项审计、采购合同审计等)45个,审计总金额155.48亿元,增收节支金额634.4万元,提出建议意见被采纳条数296条。(经贸内审科)