四季度内部审计情况统计 (2015-1-7 ) 发布时间:2015年01月07日

截止到201411月,我区内审机构完成审计项目475个,其中经济责任审计129个,财务收支审计128个,基本建设审计91个,内部控制评审74个,效益审计1个,其他(包括专项审计、采购合同审计等)52个,审计总金额169.58亿元,增收节支金额841.55万元,提出建议意见被采纳条数453条,通过内审向司法机关移送案件1起。(经贸内审科)